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海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算

2021-09-10 21:09:10
編輯:李依凡 來源:海南廣播電視總臺 點擊量: 0

海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)部門概況 

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置 

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十二、預(yù)算績效情況說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)部門概況

一、 部門(單位)職責(zé)

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位,在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo);切實承擔(dān)媒體使命,以加強傳播能力建設(shè)為核心,進一步強化新聞立臺理念,全面深化改革,實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍如下:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章。

(2)依據(jù)省委、省政府的中心工作,組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作。

(3)按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定,進行社會新聞、輿論監(jiān)督。

(4)干部管理按照省委關(guān)于干部管理權(quán)限的有關(guān)規(guī)定辦理。

(5)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算編制范圍的獨立核算機構(gòu)有:海南廣播電視總臺本級(含廣播本級和電視本級)、海南衛(wèi)視(綜合頻道)、經(jīng)濟生活頻道、新聞頻道、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞廣播、旅游廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播。

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    

2020年度收、支總計51,150.57萬元,與2019年度相比,收入、支出總計各增加631.17萬元,增長1.25%。主要原因是非同級財政撥款收入增加。使用非財政撥款結(jié)余7,566.56萬元,較2019年度決算數(shù)增加4,201.03萬元,主要原因是用事業(yè)基金彌補收支差額增加。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,064.16萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)的省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,較2019年度決算數(shù)減少4,232.06萬元,下降79.91%,主要原因是2019年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含2018年尚未支付的旅游衛(wèi)視第二筆股權(quán)回購款5,000.00萬元。結(jié)余分配0萬元,較2019年度決算數(shù)減少2,616.74萬元,下降100%,主要原因是2019年事業(yè)收支結(jié)余較多,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,356.12萬元,主要是是海南旅游形象宣傳推廣結(jié)轉(zhuǎn)3,497.60萬元,《自貿(mào)港新政解讀》推介結(jié)轉(zhuǎn)400.00萬元及《張云逸》紀(jì)錄片等項目未完成,項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用,較2019年度決算數(shù)增加3,291.96萬元,增長309.35%,主要原因是根據(jù)項目執(zhí)行進度,未支付的海南旅游形象宣傳推廣3,497.60萬元及《自貿(mào)港新政解讀》推介400.00萬元等。

二、收入決算情況說明    

本年收入合計42,519.85萬元,其中:財政撥款收入21,693.88萬元,占51.02%;上級補助收入0 萬元,占0%;事業(yè)收入12,372.97萬元,占29.10%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入8,453.00萬元,占19.88%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計46,794.45萬元,其中:基本支出31,441.04萬元,占67.19%;項目支出15,351.40萬元,占32.81%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出2.01萬元,占0.004%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計22,187.27萬元。與2019年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少7,825.83萬元,下降26.07%。主要原因:一是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少,二是2020年省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金較上年減少。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.39萬元,主要是省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,較2019年度決算數(shù)減少4,759.05萬元,下降90.61%,主要原因是2019年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余含旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.12萬元,主要是結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金,較2019年度年末決算數(shù)減少416.27萬元,下降84.37%,主要原因是2020年財政項目都嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,及時支付進度款,當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,110.15萬元,占本年支出合計的47.25%。與2019年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少7,409.56萬元,下降25.10%,主要原因:一是少了2019年初結(jié)轉(zhuǎn)的旅游衛(wèi)視第二筆回購款5,000.00萬元,二是省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金較上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,110.15萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出20,155.06萬元,占91.16%;社會保障和就業(yè)(類)支出1,218.55萬元,占5.51%;衛(wèi)生健康(類)支出399.45萬元,占1.81%;住房保障(類)支出337.09萬元,占1.52%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19,878.60萬元,支出決算為22,110.15萬元,完成年初預(yù)算的111.23%。其中:

1. 文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項)。

年初預(yù)算為5,044.30萬元,支出決算為4,515.20萬元,完成年初預(yù)算的89.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年非稅收入上繳及支出較預(yù)算數(shù)減少500.00萬元。

2.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項)。

年初預(yù)算為12,921.33萬元,支出決算為13,029.90萬元,完成年初預(yù)算的100.84%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為366.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2020年年中下達省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

4.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2,243.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2020年年中下達省級文化事業(yè)發(fā)展專項資金和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)事業(yè)單位離退休(項)。

年初預(yù)算為38.44萬元,支出決算為38.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

年初預(yù)算為751.90萬元,支出決算為751.90萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

年初預(yù)算為377.00萬元,支出決算為377.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為42.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:根據(jù)當(dāng)年死亡情況追加的經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。

年初預(yù)算為9.08萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

年初預(yù)算為399.45萬元,支出決算為399.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。

年初預(yù)算為337.09萬元,支出決算為337.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出10,773.65萬元,其中:人員經(jīng)費10,097.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費676.45萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度一致。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度一致。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量41輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,其中:

國內(nèi)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,接待0人次。

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個,共涉及資金8,647萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“設(shè)備(裝備)購置與運行維護”等5個項目開展了部門評價,涉及資金8,647萬元。從評價情況來看,項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀;項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好,項目執(zhí)行進度都達到100%。

開展整體支出績效評價,涉及資金22,110.15萬元。從評價情況來看,總體支出績效總得分93.4分,在項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀,項目過程環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省本級部門決算中反映設(shè)備(裝備)購置與運行維護(電視)等5個項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護(電視)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為871.89萬元,執(zhí)行數(shù)為871.89萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

設(shè)備(裝備)購置與運行維護(廣播)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為470.72萬元,執(zhí)行數(shù)為470.72萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《追尋.不忘初心 牢記使命》項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為900萬元,執(zhí)行數(shù)為900萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

少兒頻道項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南衛(wèi)視覆蓋落地項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分95分。全年預(yù)算數(shù)為6000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為6000.00萬元,完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

十三、其他重要事項情況說明。

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年度海南廣播電視總臺(本級)機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況。

2020年度海南廣播電視總臺(本級)政府采購支出總額31.90萬元,其中:政府采購貨物支出31.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,本部門占用房屋面積9,483.04平方米,其中:辦公用房1,241.4平方米,業(yè)務(wù)用房8,241.64平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。

本部門共有車輛44輛,其中:從車輛種類說明:轎車26輛、越野車13輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛,其他車型主要是特種專業(yè)技術(shù)用車;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車22輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備59臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

年末在建工程21,921.82萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出:為保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),保障部門的項目需要所發(fā)生的支出。

十五、科學(xué)技術(shù)支出:指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。

十六、文化體育與傳媒支出:指用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

十七、社會保障和就業(yè)支出:指用于單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

十八、衛(wèi)生健康支出:指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險支出。

十九、住房保障支出:指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

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